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一般納稅人建筑公司,銷售開出的銷項稅票是13%的專票,售出收到的進項稅票是3%的專票。月底核算增值稅時能抵3%的專票嗎? 另外有哪些進項稅的票能抵

2020-11-09 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 13:20

售出收到的進項稅是3%。 進項發票3%? 只要這個發票不是福利費,招待費娛樂服務餐飲服務都可以抵扣。

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快賬用戶1489 追問 2020-11-09 13:23

是進項發票,不好意思寫反了,購進東西收到的票是3%的專票

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:23

可以的,只要不是上面的項目都可以。

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快賬用戶1489 追問 2020-11-09 13:25

還有一個問題

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快賬用戶1489 追問 2020-11-09 13:25

公司如果是第三方。也是一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:25

你好,你說的這個第三方是什么意思?

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快賬用戶1489 追問 2020-11-09 13:29

就是他是建筑行業一般納稅人公司,從一家公司購進了鋼筋混凝土舉例1000萬,稅點是3%,共支出103萬。然后這個東西要用出去。另一個公司和他簽了三方,他給對方開了一個算是銷售鋼筋混凝土的票,金額100萬,稅點是13%。這個中間稅點差了10%。他要怎么樣才能把這個稅點補起

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:55

你們負擔 你們多給錢

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售出收到的進項稅是3%。 進項發票3%? 只要這個發票不是福利費,招待費娛樂服務餐飲服務都可以抵扣。
2020-11-09
你好,對的,是這么做的。
2021-05-28
簡易計稅項目取得的進項不能抵扣的
2023-04-04
您好!可以相互抵減了
2022-04-27
你好,同學 是的,普票的不能抵扣專票
2024-04-22
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