同學(xué),你好,國慶節(jié)休息的天數(shù)與他們無關(guān),要減去國慶天數(shù)算出勤
老師,國慶節(jié)結(jié)束后入職兩名新員工,他們的應(yīng)出勤天數(shù)怎么確認(rèn),跟其他員工的應(yīng)出勤天數(shù)正好一樣,我公司是每周1.5天休息,
老師,有一個(gè)問題,我們每月的工資天數(shù)都是固定的 21.75天,A同事工資基數(shù)是12000,那么他的日工資就是固定的551.72, 11月份應(yīng)出勤天數(shù)為22天,他要離職,只上了6天班,未上班16天,,他這個(gè)工資怎么算?我是用6×551.72還是用12000-(16×551.72)主要兩種方式算出來的結(jié)果不一致,我不知道怎么處理比較正確
12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;多報(bào)銷的部分;要回退給你公司;你做其他應(yīng)收款;借管理費(fèi)用-差旅費(fèi);其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧
12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個(gè)說明嗎?還是怎么處理呀?
14:01問答詳情22:53:50后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:54問答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問題結(jié)束12:44問答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫300哈:你是額外多支付了300出去;不是600哦:要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫個(gè)說明嗎?還是怎么處理呀?
老師請(qǐng)問一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問一下2023.11月購進(jìn)專利,開進(jìn)來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
是的是滴,老師還有個(gè)問題,就是老板的一個(gè)朋友讓老板給他開發(fā)票,他把錢轉(zhuǎn)到公戶上了,老板又以費(fèi)用的形式報(bào)銷出來了,這種情況怎么做賬呀老師
開發(fā)票要做收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 報(bào)銷 借管理費(fèi)用或是其他科目? 貸銀行存款
但是不是收入呀老師,沒賣藥品呀
同學(xué),你好,開票了是銷售的行為。
好的,謝謝老師
那結(jié)轉(zhuǎn)稅款的時(shí)候是跟其他正常銷售的稅款一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒有這筆的成本不用結(jié)轉(zhuǎn)這一筆的成本吧
同學(xué),你好,有成本就結(jié)轉(zhuǎn),沒有就不用結(jié)轉(zhuǎn)