你好!印花稅正常是根據合同的,如果你合同上面有標明不含稅金額,稅額,就可以按照不含稅金額申報,如果只標明總金額,那就需要按照含稅價申報的。
老師好,我是建安企業有個問題咨詢 1.我是一般納稅人,取得的材料費和勞務費專票都有合同,請問印花稅按照含稅價還是不含稅價計算?
老師好!有這么一個問題請教一下,我公司是一個一般納稅人,賣給工地金屬圍擋,還負責安裝,我這個合同怎么簽能節省稅?有的老師說可以按照安裝來簽合同,這樣可以開9%的稅率,請回老師,是安裝費和出售的金屬圍擋都按照9%的稅率開,還是把安裝費和材料費分別按照9%和13答開還是都按照9%開,請老師給詳細解答一下。
請問老師,商貿公司,一般納稅人,和甲方簽訂的合同中有標明材料不含稅單價,下面又注明固定含稅包干單價,請問老師,我開專票的單價是按含稅價格開還是不含稅價格開呢?
案例題目:老師,我們有個裝修項目是150w,是三個老板一起做,用我們公司的資質,除了3個點的專票外,老板說收1.2個點的管理費,還有不有其他什么稅要交?1.2個點會不會虧?? 答:1、管理費:按合同總價收1.2%屬于行業的正常水平,可行 稅費:增值稅3%+附加稅12%+企業所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問的問題:(1)這個企業所得稅1%-2%是什么意思?沒理解 (2)這個收管理費按合同價的1.2%收取,對于提供資質這方,簽合同價金額時是不含稅好還是含稅金額好?
老師,我們是建筑公司小規模納稅人,簽訂了一份采購合同,里面分別包含材料和人工,需要安裝的,我是按照材料和勞務分別開具的發票,這樣有問題嗎沒有問題
如果差額征收對外開的是一般計稅的稅率可以抵扣,簡易計稅稅率不能抵扣老師,越聽越糊涂,比如勞務公司和甲方簽的是9個專票,然后勞務公司選擇差額征收,全額開票,按9個點開,難道取得的分包發票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
好的 那我開具出去的增值稅專票也是遵循這個標準?
你好!是的呢!印花稅主要是根據合同來判定的。
明白了,十分感謝老師的耐心解答,五星好評
你好!謝謝你的認可!