你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是什么問(wèn)題, 你這內(nèi)賬和外賬本就是不同的處理,各自按各自依據(jù)做賬處理的
老師,我們?cè)瓉?lái)是商貿(mào)企業(yè)(后轉(zhuǎn)制造業(yè)目前想轉(zhuǎn)回商貿(mào)),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產(chǎn)品。所銷售的產(chǎn)品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應(yīng)商,我司支付款材料貨款并收取采購(gòu)發(fā)票,供應(yīng)商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發(fā)貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發(fā)票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬(wàn),在產(chǎn)品36萬(wàn)(加工完就發(fā)貨,并沒(méi)有庫(kù)存商品),應(yīng)收約760萬(wàn),預(yù)收約865萬(wàn),應(yīng)付約580萬(wàn),其它應(yīng)付款約480萬(wàn),全年銷售約3000萬(wàn),目前賬上會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),以及該如何調(diào)整、平賬?補(bǔ)充:實(shí)際加工廠是老板另外一間企業(yè),并未支付任何加工費(fèi)(含發(fā)票)
我們實(shí)際是商貿(mào),外發(fā)委托加工給工廠,工廠加工完幫我們發(fā)貨給客戶,供應(yīng)商是工廠找的,供應(yīng)商發(fā)貨給工廠,發(fā)票給我們由我們支付,我們支付供應(yīng)商貨款等于抵了工廠的委托加工費(fèi),內(nèi)賬就沒(méi)有做庫(kù)存進(jìn)出登記,說(shuō)以前內(nèi)賬和工廠是一家沒(méi)有分賬,今年5月才分開的。我覺得很亂,理不清思路
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司購(gòu)進(jìn)一批蘋果1萬(wàn)元,給國(guó)內(nèi)A加工廠來(lái)加工,需要榨果汁加工費(fèi)5千元,加工廠并給我們開具5000元的發(fā)票,但是我們公司又跟B供應(yīng)商購(gòu)買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個(gè)B供應(yīng)商不給我們開具塑料瓶子的發(fā)票,我們公司是小規(guī)模納稅人,并把這批果汁銷售出國(guó)了,應(yīng)收國(guó)外公司3萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師我們這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?請(qǐng)幫我寫出帶有數(shù)字的分錄可以嗎?謝謝老師了
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是嗎,現(xiàn)在已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開,送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,這個(gè)是不是也要入賬做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開,送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
關(guān)于資產(chǎn)清查審計(jì)和評(píng)估的注意事項(xiàng),和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現(xiàn)在客戶融資款打入我司賬戶(因?yàn)槲宜驹谥虚g作為擔(dān)保方,其款項(xiàng)必須打入我司賬戶),然后將其款項(xiàng)轉(zhuǎn)入車輛的銷售方平賬。 請(qǐng)問(wèn)融資款打入我公司賬戶 我們應(yīng)該怎么做分錄呢
老師本來(lái)應(yīng)收賬款是1但是會(huì)計(jì)記賬成了1.1多記了0.1第二年發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多記0.1現(xiàn)在怎么做賬
我們有個(gè)客戶是個(gè)人客戶,她要求我們開發(fā)票開成專票,抬頭是她個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以嗎
老師,政府會(huì)計(jì)零余額購(gòu)買固定資產(chǎn)的分錄如何處理
老師請(qǐng)問(wèn),有同事報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票做賬如下. 借 管理費(fèi)用 所得稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 應(yīng)交所得稅—企業(yè)所得稅 這么做對(duì)嗎?那我們公司實(shí)際有虧損不用交,那年底這兩個(gè)科目怎么處理?
一個(gè)公司開票是規(guī)定開多少額度嗎
郭老師,問(wèn)一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時(shí)候調(diào)增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請(qǐng)問(wèn)制衣廠現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來(lái)的賬接著做
老師,您好!個(gè)人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?