你好,確認簽字之后,在附表二填寫進項,你就可以抵扣。
對于一些不需要抵扣的專票,需不需要在勾選平臺進行不抵扣勾選,還是都不用管了,也不勾選
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進項轉出,還需要在勾選平臺、出票方做些后續工作嗎? 2、本月認證進項發票后進項稅額轉出,在勾選平臺還要做其他操作嗎?
老師,當月收到的專票都要在發票勾選平臺進行勾選后,怎么進行抵扣?
增值稅專票在抵扣平臺選"發票不抵扣勾選",帳上怎么做?2019年的還能進行"發票不抵扣勾選"嗎?
老師不抵扣的發票要怎樣操作,是勾選平臺上作不抵扣勾選還是勾選后作進項稅轉出
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
只要是對方開出的專票都可以抵扣嗎?
不是 福利費 招待費 餐飲服務 娛樂服務不可以抵扣
我們有監理服務費,審計費,咨詢測繪廣告制作費,評估費這些能抵扣嗎
你好 可以抵扣增值稅的
就是除了老師說的上面幾種費不能抵扣外,都可以抵扣嗎
你好 是的 是的 是的
謝謝老師
不用客氣 工作愉快