你好,理論上需要第二天才會有信息,你遲點再看看
老師,我上午認證的進項,統(tǒng)計確認了,現(xiàn)在申報系統(tǒng)附表二沒提取到信息是因為系統(tǒng)原因嗎?這個表不能手動填吧?
老師,公司有筆業(yè)務本以為已經(jīng)黃了,因為發(fā)票去年已認證,所以我這個月在開票系統(tǒng)里填了紅字信息表,結果現(xiàn)在業(yè)務正常,這個紅字信息表應該可以直接在系統(tǒng)里作廢吧?這樣我認證的進項稅額就又正常了,不會有進項負數(shù)了,是這樣的嗎
我司為銷售方,開給購貨方一張專票。現(xiàn)因規(guī)格開錯,對方要求開紅票。這張票對方已經(jīng)認證,但是未進行抵扣。現(xiàn)在我司作為銷售方不能填寫紅字申請單了,顯示對方已認證。對方以未抵扣申請了紅字信息表,也顯示審核已通過,可是我司系統(tǒng)上怎么也查不到這張紅字信息表,要怎么開紅票呢
老師,我現(xiàn)在在勾選平臺勾選確認的進項稅額,都會在增值稅納稅申報表的附表二的第二行里體現(xiàn),但是我有個疑問,海關繳款也是在勾選平臺勾選確認的,但是我看見附表二的第五行是單獨的統(tǒng)計海關繳款書,那我就不明白了。難道海關繳款書勾選認證了之后不體現(xiàn)在第二行里,而是要手動填寫在第五行里嗎????
郭老師好,是這樣的我上周有請教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報表負數(shù)填寫的問題,我今天上午去稅務大廳申報了,然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報比對不通過,我現(xiàn)在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數(shù)字,負數(shù)填到二季度申報表上對應地方的
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產(chǎn)負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發(fā)工資也是可以的吧
老師用庫存現(xiàn)金付的,現(xiàn)在沖掉庫存現(xiàn)金,那庫存現(xiàn)金貸方了
企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度(2001)的有什么區(qū)別呢?我編制合并報表應該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規(guī)模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現(xiàn)金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應付賬款嗎?那報表不是要重新更正
老師,我這圖片是認證完了吧?,只需要等等申報系統(tǒng)提取就可以了吧?
是的,已經(jīng)確認了,認證完成了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝