你好,這個申報期錯了需要去大廳改正過來
老師,我9月報稅的時候印花稅申報錯所屬期了,導致9-10申報的所屬期都錯了怎么辦
老師好,請問印花稅在8月申報的時候沒有選擇所屬期導致申報的時候是9月某天的所屬期,10月報9月稅的時候也沒有改所屬期,導致9月的變成10月的,本月要報10月的時候已經顯示10月已經報了,我現在需要怎么辦
按次申報的印花稅,所屬期選錯了怎么更正重新報?我選擇更正但是所屬期那里改不了。
老師,我剛申報了印花稅,已經繳納了,按次申報的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產生了10元滯納金,那我作廢申報重新申報繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
印花稅稅款所屬期填了12月,導致逾期申報了,怎么寫情況說明?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅?。?/p>
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
已經錯了2個所屬期還可以改是嗎
我8月沒有申報到,申報到9月,9月的申報到10月
那就不改了,你下月調整過來
怎么調整
我現在要報稅了,所屬期只能是10月1號
我10月份已經申報了
9月所屬期申報到10月,10月已經有了,還可以再申報嗎
你下個月把這三個月合計數字申報
要重復申報嗎
這個月就不申報對嗎
可以申報,某一個月不對不要緊,全面整體數字對就可以
申報那3個月呢
這三個月總數對就可以了
8-10越3個月的印花稅申報額一起加起來在11月申報對嗎,
我系統上10月的所屬期已經有申報數了
那扣除已經申報的申報在11月
那就是10和11月一起在12月報所屬期11月的
10月的11月申報時調整的