期末未交增值稅就是說,你到期末的時候還欠了稅務局多少稅,你這里的話,按你的申報表看,就是還要補補稅而不是多的。
你好老師從我看看這個表中最后倒數第五欄金額藍色4692 .13代表啥意思我這次交稅交了5161.34元 之前5月多交了主稅價附加稅8894多 上期期末未繳納為負數8085.73金額 這次表中自動為負數3393.6金額 這個代表這次繳納的稅5161.34直接抵了嗎?但是交稅顯示5161.34金額繳納成功這個會扣銀行嗎?我在想是不是直接報表抵扣了銀行應該不會扣掉吧?還是什么意思
老師你好,期末未交稅額什么意思,負數是多交了嗎,那我這個月是不是不用交了呀,即不用扣款了呢,但是上個月也是負數金額大于應交稅額,也是要扣款的,為什么呀
增值稅納稅申報表第32行"期末未繳稅額"一直為負數,這個正常嗎?也沒有發現多交呀,為什么會是負數呢?
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數,當期再繳納稅款的時候發現期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數據,但是上月和當期并沒有發生欠稅,當期交稅的時候是不是應該更改主表期末未繳稅額把應交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數據,怎么辦
你好老師咨詢一下增值稅及附加申報表里,稅款繳納的第25行,期初未繳稅額(多繳為負數)是如59223.68元,第27行本期已繳稅額70814.73元,到第32行期末未繳稅額(多繳為負數)負數11591.05元,這個付數11591.05元是不是我多交稅了
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
期初未繳稅額(負數為多交 )
期初未繳納稅額(負數為多繳的) -20,054.84 本期應繳納稅額 11,154.34
這個月是不是表明我不用繳納呀,實際上再電子稅務局繳納上是有11154.34要扣款的
你這里不用繳納的,你之前繳納的有多余的
可實際上還是要扣款
你這里25多繳納的是不是本期預繳納了的
不是本期預繳的,我還沒有點繳納呢
我不點繳納是不是也沒有關系
不是,你這里25行的數據是什么原因導致的負數
我明天去查查看
你 再查查看看,原因查到了再回復 我
找到問題了負數是2019年12月應納稅額
12月應納稅所得額(稅法利潤負數)?
12月份應納稅額1月繳的就成負數了
二十五行的數據是指你上一期應該交的這個增值稅有多少?如果說你上一期有交的稅,你就不應該是復數的呀,這個是你自己填的嗎?
第一張19年底的,第二張20年初
25和32負數你這里不對的,填寫
你這個是這里上一期期末應該還欠了多少來填寫你這個不應該是負數呀。
25和32是自己手輸入的還是系統自動生產的,一般系統生產什么樣就什么樣
系統自動生成的話,就會和你上一期的數據,它是一致的,但是你這里這個又不一致,但是我就不確定你這個是怎么來的。