你好? ? ?貸其他應(yīng)付款來處理。? 你們要報(bào)銷給股東嘛? ?
個(gè)體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,請問繳納個(gè)體戶的生產(chǎn)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款,還是貸記其他應(yīng)收款呢
有限合伙,繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時(shí)候是從股東的卡上轉(zhuǎn)賬的,這個(gè)分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款。這樣的話其他應(yīng)收款貸方一直有余額有什么影響?怎么調(diào)整?
繳納經(jīng)營所得的個(gè)稅,是直接從股東個(gè)人賬戶上扣款的。那么會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)收款嗎
扣繳義務(wù)人實(shí)際繳納預(yù)扣的個(gè)人所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄為( )。 A 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 B 借:應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 C 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——代扣代繳個(gè)人所得稅 D 借:其他應(yīng)付款——代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結(jié)存金額為負(fù)數(shù)
老師,銀行貸款報(bào)表怎么編制
匯算清繳時(shí)候營業(yè)外收入需要填表嗎?還有營業(yè)外支出,是不是就填主表
匯算清繳時(shí)候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時(shí)候填那一欄?
老師,請問飛機(jī)票,火車票,水路客運(yùn)發(fā)票,橋閘發(fā)票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個(gè)月,后邊又說了個(gè)提示付款期限,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個(gè)月
一家建筑勞務(wù)公司,2024年發(fā)生了40萬的勞務(wù)工資,發(fā)放給這些勞務(wù)人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報(bào)個(gè)稅,這些人員有的做了兩個(gè)月,有的做了一個(gè)月,有的做了5個(gè)月。現(xiàn)在是怎么處理了,如果不申報(bào)個(gè)稅,就會(huì)形成本上的漏缺。如果現(xiàn)在更正2024的個(gè)稅申報(bào)可以嗎,能放到一個(gè)月申報(bào)嗎
工商年報(bào)的數(shù)據(jù)在哪里可以獲取
為什么上一個(gè)會(huì)計(jì),支付經(jīng)營所得分錄是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 支付個(gè)稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得 貸: 其他應(yīng)收款呢
支付經(jīng)營所得的就是分配利潤吧?
你好? ? ? ?分錄不對(duì)。 這個(gè)是股東先繳納? 應(yīng)該走其他應(yīng)付款。? ?
1,支付經(jīng)營所得分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配-應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)付款 3.繳納個(gè)稅(是股東繳納) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款 老師這樣對(duì)嗎
你好? ? ? 分紅應(yīng)該做 :借? 利潤分配 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款? ? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款? ? ?借所得稅費(fèi)用貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? ?借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
但是個(gè)稅是從股東個(gè)人卡上直接扣款的,不是公司代扣代繳
之前我也有問過支付經(jīng)營所得這個(gè)啊,老師回答的也是我剛才那樣的,哪個(gè)對(duì)啊?
你好? ? ?所以你看我給你做了 掛其他應(yīng)付款 股東的貸方 。 你們報(bào)銷給股東。? ? 經(jīng)營所得稅你也得做計(jì)提的 。上面我寫的就是完整分錄。? ? ?
老師的意思是,比如轉(zhuǎn)給股東1000的經(jīng)營所得,我從1000中扣除個(gè)稅?
1.計(jì)提本月所得費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.支付經(jīng)營所得(利潤) 借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 3.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款
繳納的個(gè)稅不給股東報(bào)銷的。直接從他個(gè)人卡里扣的
你好 不給他報(bào)銷的話 你就別去做賬 了 。? 你就直接做分紅分錄處理就行了。? 我以為你上面說的要報(bào)銷給股東。? 那你直接做分紅分錄 :??.支付經(jīng)營所得(利潤) 借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
這樣可以嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好 是的。? 本來個(gè)稅就是 股東來交納的。 你們不做分錄處理即可??