你去稅務(wù)局做了稅務(wù)登記了嗎
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開始,每個(gè)月15號(hào)之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過納稅號(hào)跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對(duì)嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
第一次登錄電子稅務(wù)局,輸入信用代碼號(hào)和法人證件后六位后,提示:企業(yè)戶賬號(hào)不存在,請(qǐng)注冊(cè)企業(yè)戶賬號(hào),什么意思,我應(yīng)該怎么辦?
【山西稅務(wù)】尊敬的納稅人:經(jīng)系統(tǒng)查詢,您(單位)未辦理企業(yè)銀行賬戶賬號(hào)備案,請(qǐng)您于5月19日前登錄電子稅務(wù)局依次選擇“我要辦稅-綜合信息報(bào)告-制度信息報(bào)告-存款賬戶賬號(hào)備案”功能將所有銀行賬戶帳號(hào)備案,并將其中1個(gè)常用賬戶勾選“首選繳稅賬戶標(biāo)識(shí)”。政策依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》第十七條未按規(guī)定辦理的,將按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十條規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理或尚未開戶的請(qǐng)忽略。老師像這個(gè),我們開戶后注銷了。就不用備案了吧
老師您好,我有2個(gè)問題,問題1是個(gè)稅的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),個(gè)稅密碼登錄幾次都顯示密碼錯(cuò)誤,是不是需要點(diǎn)“忘記密碼”,由法定代表人收到短信驗(yàn)證碼后重置密碼?問題2是自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)的另一個(gè)企業(yè)輸入密碼后,提示“當(dāng)前還未設(shè)置密碼,請(qǐng)通過自然人電子稅務(wù)局WEB端,個(gè)人所得稅APP設(shè)置密碼”,這種情況該怎么辦?謝謝老師
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
登記了,也給核定了稅種。
那同學(xué)你去稅局處理下,一般稅局備案就會(huì)有信息