您好 請(qǐng)問(wèn)前面發(fā)放了幾個(gè)月的工資
我們是11月份才開(kāi)業(yè)的,這個(gè)表上帳載金額是我提的11月和12月份工資。 實(shí)際銀行發(fā)出去的是10月份和11月份的工資。 個(gè)稅上報(bào)的是10月份和11月份的工資。 就是11月份稅款期報(bào)的10月份的,10月份因?yàn)闆](méi)身份證號(hào)就沒(méi)報(bào)上,現(xiàn)在產(chǎn)生差額了怎么辦 11月份發(fā)了10月份開(kāi)辦期的工資
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號(hào)發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對(duì)嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說(shuō)當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒(méi)工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
我們企業(yè)10月份辦理的稅務(wù)登記,我們的十月份沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,但是10.30號(hào)才發(fā)的九月份工資走的公戶(hù),現(xiàn)在11月了,我個(gè)稅怎么申報(bào),是光報(bào)10月份的,還是9月份的
老師我們公司是從7月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒(méi)有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒(méi)有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒(méi)有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開(kāi)始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
我們的工資十月份發(fā)放九月份的,所有員工都是九月份入職的,這樣10月報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,怎么申報(bào)?
土地使用權(quán)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
走公戶(hù)發(fā)放了九月份半個(gè)月的,之前都是直接老板發(fā)的,籌建期
那現(xiàn)在申報(bào)九月份的工資就好了
就九月份下半個(gè)月我走的公戶(hù)發(fā)的工資,十月份的10.30號(hào)才發(fā),我這個(gè)月怎么申報(bào)
那這樣的話可以九月份跟十月份的合并一起申報(bào)