你好,會影響增值稅的 無票收入,也需要交增值稅。
請問下,沒有開銷項,申報時填的收入會影響增值稅嗎?
請問下銷售出的產品,開出的專票沒填單位,會有影響嗎?
老師好,我公司因為沒有收入沒有銷項,從注冊到現在都是零申報增值稅,其實有進項,在報稅的時候不填寫進項那張表可以嗎,會影響將來有收入再抵扣嗎
老師,請問一下,這個月確認的收入,下個月開票,對增值稅申報有影響嗎?
老師,我們有可以直接抵扣的進項,比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報沒填進項。我想問的是,這些進項以后等有收入了再申報增值稅的時候填進去,是否有影響?
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
這道題應該選擇300萬還是500萬
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
那0申報,那些收入都填0就行是吧?
你好是的,填寫零就可以啊。
那填綜合所得收入按工資填可以嗎
你好不可以的。 申報的時候也不是工資
昨天已經申報了,那還能重新改嗎?
去稅務局那邊修改。
在自然人稅收管理繳費客戶端報的綜合所得不是報的個稅嗎?
之前有老師說過跟公司稅收沒關系啊。難道是錯的?
是的 是工資個稅 也有生產經營所得
難道錯了嗎?有點不理解
你好,你要更正增值稅還是個稅。
自然人稅收管理系統里申報的綜合所得是報個稅吧?
你好是的,申報的是工資,個稅 也有可能是生產經營所得。
就是這個。那只能在重新改了對嗎?
那你們平臺老師講得都不一樣啊
你申報的有錯誤嗎?
之前一直是0,后面說是薪資不能0申報。所以填了數字。申報后是應交繳稅為0
發了工資嗎?你零申報的時候出現了什么提示?