同學你好 計入福利費就可以的 這個不是代收代付的吧
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現金,銀行卡。然后現金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
我公司有三個股東,現在有一個股東要撤資不干了,公司是從2014年成立經營的,每年也會做項目,年底會付一點利潤,但由于工地沒結算,最終利潤一直沒出來,直到2018年才把工地所有結算完。那個股東說要把先前沒拿足的錢算利息,那是不是首先要把他們三個應拿未拿的利潤算出來,然后再算利息,然后再把這部分利息再分攤進公司成本,最后算出利潤。然后那個股東拿的錢就是最后算出的利潤?已經拿的利潤?應付他的利息
你好老師,我們公司先前老板的朋友已經幫助公司付錢買了一臺攝像機,賣相機的給我們公司開了發票,票頭是公司名,然后現在福利基金會給我們為了讓我們做公益投資了這個買相機的錢,這樣福利基金會把錢打給我們,我們再打給老板的朋友,這樣可以嗎?
老師您好,我們這里有一個是基金,就是公司集資然后用于以后公司的福利,這個福利只用于公司有人生病了然后公司會把基金的錢拿出來一部分用于福利,這個應該怎么做分錄,我把他放在其他應付款了,
老師,你好,我想咨詢下。我去年做了一筆分錄:本來這個錢應該由母公司計入費用的,但是我這邊計入了費用。年終我們向母公司上交利潤的時候將這筆錢扣除來,當時沒有注意,就計入了子公司的費用。當時做的是:借:管理費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款(注明:其他應付款是這個錢是員工福利,放入我們的超市用的。) 然后今年在給母公司上繳利潤的時候,我直接把這筆錢扣了,上繳給母公司的。想問下,我如何來調整這筆分錄。
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
老師您好,記在什么科目下面呢
計入管理費用福利費
老師不對吧,這個錢還有花呢,在公司呢
等你花出去的時候計入福利費的 現在收到做 借銀行 貸專項應付款