你好,同學。 是累加計算的,是的,就是這個意思的
老師:前幾個月工資都沒超過5000元,10月份工資14200元,本以為個稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個稅),怎么最后申報自然人電子稅務局的時候,自動算稅只用交納個稅126.15元,它是把前幾個月的申報工資額加起來累進算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個月工資加起來沒超過50000元,哪怕是有一個月超過了5000元,也不用交納個稅嗎?
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
老師,個稅申報工人工資,我之前幾個月都忘記給一位員工申報了,這個月我可不可以把之前幾個月的一起申報了,比如員工工資4000元,我給他報三個月的12000,一起填到6月份,然后他入職時間是2021.1月,之前幾個月只給他交社保,沒有工資,然后4月開始給他計算工資,我看了申報表是加計扣除也是30000元,所以計算稅款的時候也是不用交稅的,我這么申報可以嗎?
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報個稅,我報7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項目,個稅系統顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當于他6月份已經入職但是沒申報個稅,是延期到7月份一起報的,可以這樣操作嗎
8月份到現在都有發工資,但是公司做個稅申報的時候只申報了一個人其它人都沒有申報個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現在能不能在申報11月份個稅的時候把之前沒有申報個稅的人員補在11月份的工資一起累計申報個稅?之前是另一個人在弄,后面換人了,
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產嗎?
老師,財務費用銀行手續費是填入匯算清繳期間費用明細表一傭金和手續費嗎
不是當月不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額,月末 待認證抵扣轉出 不應該是貸方 應交稅費-待認證進項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務費發票,規格型號,單位,數量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數據要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權資產相關的調增調減,請問如何填報呢?
不是說不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師,專家評審費1000元,我們單位代扣代繳個稅,實際給支付多少錢
那這個月扣個稅的話,還是按照電子稅務局上算出來的個稅扣個稅就好了是吧
是的,按申報系統上的數據申報處理扣就是了的
計提工資以實發工資,還是按照應發工資?
計提的為主,不是實發的
應發:113340元,扣除個稅438.3元,實際發112901.7元,計提以哪個數字為準呢?
113340,這個金額 為主的哈,同學
您給我做個會計分錄吧,從計提工資、個稅到實際發放工資、個稅的會計分錄,可以嗎?謝謝
借,管理費用? ?113340 代,應付職工薪酬? 113340 借,應付職工薪酬? ?113340 貸,銀行存款? ? 112901.7 應交稅費? 增值稅? 438.3
個稅不需要計提嗎?老師
不用的,直接發的時候扣就是了