同學(xué)你好 不交,這個所得稅退回的不交,直接沖減繳納的分錄就行了
企業(yè)所得稅稅收返還,退回來的稅款還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?如果繳納,怎么做賬務(wù)處理,提供一個分錄,對應(yīng)的金額在申報(bào)稅款的時候需要填在那些項(xiàng)目下,是否需要單獨(dú)列支!
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時,分支機(jī)構(gòu)的利潤轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借:本年利潤 貸:其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸:本年利潤 這時候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了,請問轉(zhuǎn)過來的分支機(jī)構(gòu)的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業(yè)所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng),其他地方是不是反應(yīng)不出來?那申報(bào)企業(yè)所得稅的時候怎么填這個利潤總額?還有匯算清繳的時候怎么填?
老師,我想問下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候,需要進(jìn)行賬務(wù)處理,如果本年實(shí)際已繳納所得稅額這行:有金額,就會沖減我本季度的所得稅??那我計(jì)提的所得稅費(fèi)用還能用:本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額/稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額這行嗎?
請問老師,建筑行業(yè)預(yù)繳稅款時繳納的0.2%的企業(yè)所得稅。 1、在公司申報(bào)時需要填在什么地方? 2、可以遞減當(dāng)期及以后各期應(yīng)繳所得稅嗎?如果申報(bào)時沒有利潤,這個數(shù)字往報(bào)表上面填嗎? 3、匯算清繳的時候,如果公司實(shí)際沒有產(chǎn)生0.2%企業(yè)所得稅相應(yīng)的利潤,是不是要退稅? 4、公司做賬時,需要按照預(yù)繳的0.2%企業(yè)所得稅倒推成本嗎?
1、營業(yè)外收入需要在當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅還是匯算清繳的時候繳稅? 2、我們是小規(guī)模納稅人,如果是當(dāng)期繳納企業(yè)所得稅,在稅務(wù)系統(tǒng)里營業(yè)外收入的金額填寫到哪個項(xiàng)目里呢,申報(bào)表里沒有營業(yè)外收入這個項(xiàng)目。
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個選項(xiàng),申報(bào)時怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個運(yùn)輸設(shè)備(購進(jìn)時有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個供應(yīng)商,預(yù)算790萬,其他三家供應(yīng)商報(bào)價差不多600多萬,有一家報(bào)價410萬,這家報(bào)價低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時間都很長,比如一個公司認(rèn)繳出資時間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時間是按章程的認(rèn)繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師