這個是對之前稅款繳納的一個記錄,不用管他
老師增值稅主表中 期初未繳稅額什么意思
老師麻煩幫我看一下增值稅納稅申報表一中第25行“期初未繳稅額”是什么意思,因為事實上沒有未繳的稅額
一般納稅人申報增值稅總表中,期初未交稅額(多繳為負數)是什么意思
老師。增值稅主表稅款繳納一欄里有個期初未繳稅額-28557.50是什么意思
老師您好,增值稅納稅申報表中25攔期初未繳稅額是什么意思呢
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發費用,企業所得稅匯算時,研發費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發費用也填了,但是主表的研發費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
好的謝謝老師
同學,你好,不客氣的。
這個提示也不用管是吧
你這個稅,之前沒有繳嗎?30行的數據,一般這兩行的數據一樣的。
沒有欠稅
那就把這個數據寫到30行
老師您看圖片了嗎?我在30行寫128714.99嗎
如果你確定你沒有欠稅就寫上這個數據,