你好 可以的 你可以以后年份抵扣認證的。 現在取消了360天認證期了
有多張發票進項稅都沒有認證抵扣,明年還可以繼續認證抵扣吧,不會造成滯留票什么情況吧
老師你好!7月和9月有了進項稅額發票先做了帳,但是沒有認證(沒有做待抵扣認證科目),11月認證可以吧?如果這個月認證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進項稅額可以作為留底稅結轉到下一年度吧?
什么情況下才會形成滯留票? 如果不抵扣勾選算是沒認證嗎? 如果認證了進項多不用抵扣怎么辦? 不抵扣勾選以后會出來留抵那兒嗎?
公司有一張進項增值稅專用發票滯留一年半了,之后公司一直沒有營業收入,導致進項發票沒有認證抵扣,應該怎么處理?要是抵扣了會引起進項留抵
老師,請問收到進項發票有沒有認證時間要求?因為公司暫時還沒有銷售業務,不認證進項稅額是否會過期無法認證抵扣?勾選認證發票產生留抵稅可以嗎
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
老師,股權轉讓可以0元轉讓嗎
老師 司庫付款 在結算復核的節點 做復核的時候沒有發現開戶行填錯了,就直接復核付款了,司庫上顯示付款成功了,但是第二天錢被退回來了,但是司庫上這張單子還是付款成功的狀態,無法退回這張單子了,現在想重新給這個人付款得怎么辦???
你好老師,我們跟掛靠方對賬,需要準備點什么資料
你好老師,我平時在電腦表格上記錄,我需要怎么登錄,能使在別的電腦打開后也能同步,謝謝
老師,客戶目前吊銷的企業,我們還有貨款沒收回來,我們做壞賬,能稅前扣除嗎
資產負債表上面的流動負債可以為負數嗎
我們公司23年評為高新技術企業,現在24,25年都做匯算清繳高新加計扣除,要是復審的時候沒有評為高新技術企業,24.25年加計扣除是不是就不能用了,匯算清繳加計扣除需要調整回來?
2019年度至2022年度,F公司對S公司債券投資業務的相關資料如下:(1)2019年1月5日,F公司購入S公司當日發行的面值總額為800萬元的債券,作為以攤余成本計量的金融資產核算。該債券期限為3年,票面年利率5%,每年年初付息,到期還本,但不得提前贖回。F公司支付買價778萬元,另支付交易費用0.62萬元。該債券實際年利率為6%。(2)F公司于每年年末確認本年度實現的利息,并于次年1月5日收到利息。(3)2022年1月5日,F公司收到本利和840萬元。要求:不考慮其他因素,完成相關會計分錄。
增值稅的稅負是一個變動的嗎,這個月不想交稅就多抵扣一點,下個月少抵扣一點,這樣可行嗎
你好? ?是的。按年來看。 你能達到? 就沒問題 。 你最好是不要過低過高就行了。? ?
老師,就是說只要年度平均稅負率不過低過高就行是吧
平時偶爾一個月不想交稅,多抵扣一點也行吧
不會造成什么異常吧
你好 是的。? 你不要突然忽然高? 忽然抵就行了。? ? ?是的
上個月開票的銷項稅額是1.1萬,主營收入:123087.16元這個月有幾張發票可以認證(1、進項稅額3930.49 2、進項稅額7146.32、 3、進項稅額3934.51、 4、進項稅額11503.26) 我們平時稅負率在1.2%左右,老師我認證哪幾張發票比較好
你好? ? 你自己看著你的銷項稅來認證就行了。 這個你自己判斷哦 。 只要進項稅大于銷項稅就不產生增值稅? ? ?還得注意你是否有留抵進項稅的情況