這個需要對方重新剩下也開紅字,之后重新對沒有退貨開藍字發票才可以
老師,我想問下我們有一張進項發票其中一個產品退貨了,對方針對這張發票里的這個產品開了紅字發票,增值稅認證系統里這張進項發票就沒有了,那這張發票的其他稅額還能進項抵扣嗎
我這邊有一張進項票,已經跨月,金額開錯了,且我已經認證抵扣了,現在他們要求退回,我是不是開一個紅字信息表給對方就行,這邊有進項稅額轉出就行,那張錯的發票要退回嗎
老師你好,請問不同月份的幾張專票,其中開的某個產品降價了(幾張發票都涉及這個產品),我們已經抵扣進項了,現在要開紅字信息,那我能只開在一張紅字信息表上嗎?
老師,我22年入賬了12月的一張進項發票,這張發票當時認證為退稅認證,1月發現這張發票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時候應該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,我是采購方,客戶開了發票,我們現在退了貨,我方申請了2張紅字發票,其中一張的進項稅已認證,另外一張進項稅沒有認證,供應商寄給我的負數發票我怎么做分錄
匯算清繳彌補虧損怎么做
個體戶核定征收個人所得稅怎么申報
老師,賬面利潤是怎么計算的,是按收付實現制把所有的收入和費用都歸類算出來的嗎
老師,我有個朋友為了交社保想注冊一個公司,前期沒有人員沒有業務,后期可能會有一點點小業務,她不是法人。社保費是他自己轉錢到公賬上,請問網銀該怎么備注比較好呢。。。。
老師,個體戶變更經營者,需要提供清稅證明,而不是完稅證明,這個 要怎么提供,我們并非注銷
材料款專票可以備注安全費么?
老師,算產值是怎么算的,是按銷售訂單的未稅價嗎
老師,一般納稅人,這個月開了460萬發票,會計說不能再開了,有風險,但是我百度查了也沒什么風險呢,老師一個啥情況嗎?
公司注冊資本200萬,a股東原來占股40%,實收資本已交195000元,轉股后占7%,那實收資本還在嗎,占多少
老師,下個月升為一般納稅人,這個月開具的普票稅費是否按小規模納稅人征收
啊,老師不是只對退貨的那個產品開紅字發票就可以嗎,需要全部重開嗎
那是沒有認證,這個對方先開紅字,那這個后面都不會出現了,勾選平臺,原則是需要你這邊全部先認證,你對退貨部分開紅字信息表,之后對方開紅字發票這樣才可以,部分開紅字
那認證了的是不是只開實際退貨的那部分就可以呢
是的,是的,是的 ,是的
那老師那張進項發票我們沒認證,10月份只開了退貨部分紅字,我們只能11月份讓對方開剩余的紅字,再重新開藍子了對嗎
是的,只能這樣,你們沒有認證,這個對方部分開紅字之前藍字認證不了,那個系統不會出來了
那老師我們10月報稅時進項稅額轉出是不是填寫10月份開了紅字發票那部分稅額呢
你之前抵扣嗎,抵扣才進項稅額轉出 ,開紅字信息表成功次月申報填寫附表2 這個20欄進項稅額轉出
我之前沒有認證抵扣,但是對方給我開了部分退貨的呢,那我報稅時不體現嗎
不體現,不需要填寫,這個,你之前都沒有認證,這個現在不需要體現
那老師11月份她會把剩余部分再開出紅字來,再把沒退貨的開出藍子來,我們是不是就把退貨那部分稅額沖減進項稅額就好了是嗎
你這個之前那個不是沒有認證嗎,這個也不需要沖,后面藍字發票重新認證,這個按這個做就可以,之前那個沒有辦法認證,你退回給對方之前發票,復印件你留著,要是這個都全部做進項稅額,賬上是需要沖掉一筆退貨的,科目不變數值是負數沖掉