你好 看下稅號(hào)對(duì)方給你開(kāi)的對(duì)嗎
您好,老師 我方19年11月給對(duì)方開(kāi)具了增值稅專票,對(duì)方一直未認(rèn)證,今天來(lái)找我們說(shuō)發(fā)票驗(yàn)證平臺(tái)找不到這張發(fā)票,我查詢我們的開(kāi)票系統(tǒng),屬正常開(kāi)具并上傳,對(duì)方查詢發(fā)票也正確,可能是什么原因呢?
老師,我這有個(gè)一般納稅人的客戶,10月對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)專票,可是我這在發(fā)票綜合認(rèn)證里怎么查不到呢,這是怎么回事,正常情況對(duì)方如果開(kāi)了專票這個(gè)系統(tǒng)里是不是都能查到呀
老師,您好,我要作廢個(gè)上個(gè)月開(kāi)出的專用發(fā)票,你看顯示的這個(gè),我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問(wèn)下老師這個(gè)是不是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
收到對(duì)方當(dāng)月開(kāi)具的電子普票,然后對(duì)方紅沖了,我在查驗(yàn)平臺(tái)查了幾次都能正常查到這張發(fā)票,但是在認(rèn)證平臺(tái)有顯示這張票紅沖了,如果我不進(jìn)去認(rèn)證平臺(tái)看我就不會(huì)知道這張票紅沖了,應(yīng)該怎么避免這種情況,不知道的話我們到手的發(fā)票即使被紅沖掉了也照樣用了
老師您好,對(duì)方給我公司開(kāi)具了一百多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒(méi)作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開(kāi)的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀恐饕乾F(xiàn)在系統(tǒng)里也能查到,對(duì)我們公司有什么影響嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)賣(mài)合同多少錢(qián)以下可以不簽合同?
老師,請(qǐng)問(wèn)貨物報(bào)損可以稅前扣除嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么報(bào)稅,沒(méi)有經(jīng)營(yíng),只是用于抖音上藍(lán)V,線下沒(méi)有經(jīng)營(yíng)
老師,想問(wèn)一下山東濟(jì)南,工商變更網(wǎng)址是啥?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們是二房東,現(xiàn)在和a公司簽了租房合同,那請(qǐng)問(wèn)我們轉(zhuǎn)租出去的房租填寫(xiě)的地址是產(chǎn)權(quán)證地址還是和a公司簽訂租房合同的地址?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅匯算清繳不通過(guò),顯示說(shuō)有代開(kāi)發(fā)票情況審核不通過(guò),怎么處理?
我公司持有他公司100%股權(quán),現(xiàn)在我公司要將他公司合并,合并后他公司就注銷(xiāo)不從在了,我公司合并后持有的他公司這個(gè)股權(quán)怎么賬務(wù)處理?
老師,這個(gè)餐飲票是可以報(bào)銷(xiāo)的吧
大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼,這個(gè)怎么填呀?
老師,請(qǐng)問(wèn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,高新進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵扣,應(yīng)該怎么分錄
好像是不對(duì),前面這個(gè)紅框是個(gè)0,后面這個(gè)框好像是個(gè)大寫(xiě)字母O,對(duì)不對(duì)老師,幫我看下,實(shí)際上這都是0才對(duì),開(kāi)票如果正常了那我在認(rèn)證系統(tǒng)里就能顯示出進(jìn)項(xiàng)票了對(duì)吧
不對(duì) 那就不能勾選 勾選平臺(tái)沒(méi)有
老師這樣的話我們這個(gè)公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)啊,那就只能按照銷(xiāo)項(xiàng)收入13%交增值稅了嗎,那得多交稅錢(qián),有辦法彌補(bǔ)嗎?就算是在重新開(kāi),那也是這個(gè)月的了,上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有咋辦才好?
那你問(wèn)下你稅務(wù)允許你們延期交稅吧
不能延期,都是當(dāng)時(shí)交的,
那就得繳納 沒(méi)有抵扣的
如果可以延期繳納的話是不是也得下個(gè)月交,然后這個(gè)月重新開(kāi)出進(jìn)項(xiàng)來(lái),把這兩個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再核算應(yīng)該交的?
下個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng) 下月抵扣 下月繳納