你好 借管理費用-業務招待費 貸銀行存款
購買茶葉用于辦公室茶水間,接待使用,會計分錄該怎么寫
老師,你好! 辦公室買的茶葉一部分用于招待一部分就是辦公室來客人喝的,這個做入哪個會計科目
我公司自己種植加工茶葉,只到毛茶,免稅,購買來的包裝物怎么做會計分錄?用在包裝毛茶放在庫存里,銷售不單獨計價
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社??梢詥?,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
老師,可以放在辦公費中嗎?
不可以哦,計入業務招待費