你好 全部都是專票 代開繳納了申報的時候不需要繳納的
公司屬于小規模納稅人,每個月只開一次增值稅專票,都是稅務局代開,代開時已繳納專票增值稅,但是一個季度超過了30萬,請問還需要繳納增值稅嘛?
老師,小規模納稅人按季度申報,季度不超30萬,這個月有開專票,超過10萬,是不是在稅局代開的時候將增值稅繳納了就好了?
小規模企業二季度代開增值稅專票15萬,已經繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
小規模企業二季度代開增值稅專票15萬,已經繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
小規模納稅人公司,代開增值稅專用發票20萬(未超過季度30萬元),代開增值稅專用發票時,已繳納了增值稅和附加稅,請問下怎么做賬?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
是的,都是開的增值稅專票,每個月的月初都會開18萬左右,一個月也只開一次,代開的時候機器已經劃扣了增值稅,但是季度超過了30萬,季度申報時不需要在繳納了對嗎?
需要交 普票的也得交 超過30萬了
好的,大概要繳納哪些呢,稅率是多少啊,一個季度大概55萬左右,怎么算呢?
開的啥業務的 你的稅率多少的
開的種類:信息技術服務 最近都是開的1%
那就是不含稅銷售額*1%繳納的人
老師不懂什么意思..
按你的發票稅額繳納的 稅額多少 你的增值稅就交多少
那就是55萬的1%對嗎
你好 不含稅是五十五萬的可以的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快