同學您好!解答如下: 借:其他貨幣資金---信用證存款? ? ?400000 ? ? ? 貸:主營業務收入---一般貿易出口? ? ?400000 借:主營業務成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 320000 ? ? ? 貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?320000 借:主營業務成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?16000 ? ? ? ?貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出)16000
老師能不能幫忙解答一下分錄和計算,越詳細越好
老師這個截屏的題計算和會計分錄幫忙解答一下
老師好,這個的會計分錄能否幫忙解答一下?
老師這個會計問題,幫忙解答一下好嗎?
老師請幫忙解答一下午這個會計分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查???
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
同學您好,之前的回答有計算錯誤,請以下為準: 借:其他貨幣資金---信用證存款? ? ?400000 ? ? ? 貸:主營業務收入---一般貿易出口? ? ?400000 借:主營業務成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 320000 ? ? ? 貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?320000 借:主營業務成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4000 ? ? ? ?貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出)4000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?[400000 X (13%-12%)=4000]
老師好,為什么里面沒有出口退稅的會計分錄?
出口退稅時: 借: 其他應收款---應收出口退稅款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?48000 ? ? ?貸:應交稅費---應交增值稅(出口退稅)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?48000 收到出口退稅款時: 借:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?48000 ? ? ?貸:其他應收款---應收出口退稅款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?48000
老師好,是否還有應交稅費-應交增值稅的明細科目的會計分錄呢?
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)一般在購進貨物時會做分錄哦,應該在前面小題中已經涉及,本題不用重復寫。