你好 你們這個價值低 你可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-監(jiān)控設(shè)備費(fèi)
老師問下,公司一直停業(yè)的,平時沒什么收入成本業(yè)務(wù),現(xiàn)公司購了一批監(jiān)控設(shè)備并安裝了,每樣設(shè)備的單價也不貴,幾百到一、二仟不等,總價一萬多,我不入固定資產(chǎn)直接做到管理費(fèi)用里可以不?如果可以的話,管理費(fèi)用里明細(xì)科目怎么寫?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
公司為注冊地在北京的一家上市公司,其2×19年至2×23年與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2×19年10月10日,W公司購人一臺需安裝的設(shè)備,價款500萬元,增值稅稅額6萬元,運(yùn)輸保險費(fèi)用2萬元,款以銀行存款支付,假定沒有發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)。安裝時領(lǐng)用原材料一批,價值10萬元,增值稅稅額1.30萬元,支付安裝人員工資30萬元,設(shè)備于當(dāng)年的12月10日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入行政管理部門使用,預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值40萬元,采用限平均法折舊。(2)2×20年12月31日,W公司對該設(shè)備檢查時發(fā)現(xiàn)其已發(fā)生減值,預(yù)計(jì)可回收金額460萬遠(yuǎn),計(jì)提減值準(zhǔn)備后,該設(shè)備原預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法保持不變。(3)2×21年9月30日,W公司因生產(chǎn)線經(jīng)營方向調(diào)整,決定采用出包方式對該設(shè)備進(jìn)行改良,改良工程驗(yàn)收合格后支付工程價款。設(shè)備于當(dāng)日停止使用,開始進(jìn)行改良。(4)2×22年3月15日、改良工程完工并驗(yàn)收合格,W公司以銀行存款支付工程總價款81.67萬元(假定不考慮相關(guān)的增值稅)。當(dāng)日,改良設(shè)備投入使用,預(yù)計(jì)可使用年限8年,采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元。
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務(wù)跟銀行
老師 昨天財管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進(jìn)二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間