你好 哪個月的工資,納稅所屬期就是哪個月。所以是9月
10月份發(fā)放的工資(工資的所屬期是9月),是不是11月15日前才繳納個稅?個稅是不是只認(rèn)工資發(fā)放的月份,只有發(fā)放了才產(chǎn)生納額義務(wù)?
9月份得工資,公司10月15日發(fā),11月15日扣個稅,納稅所屬期是哪個月的?是9月份的嗎
老師,關(guān)于個稅申報的問題,9月所屬期的工資是要在10月15日前申報,還是11月15日前申報,
7月份的工資,8月份發(fā)。個稅是8月15日申報還是9月15日申報?
9月份入職員工工資10月底發(fā)放,個稅是10月15日之前報還是11月15日之前申報?
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點(diǎn)嗎?不是說簡易計(jì)稅差額征收是5個點(diǎn)嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計(jì)稅銷售額按差額前全部價款和價外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊