同學您好,您這是屬于進口服務的是吧
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業務是在國外檢測,對方開給我們形式發票,我們當月到銀行和稅務局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現在要做公司正常業務8月份申報,還要把這個代扣代繳的一起申報嗎
我們是動漫制作公司,給韓國一家公司打了一筆款幫我們制作動漫,對方給我們開啦形式發票啦,這個款需要代扣代繳增值稅嗎?
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內的增值稅專用發票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內的增值稅專用發票嗎
我們公司幫韓國公司在國內跟國內的一家公司打官司,打贏了,然后代韓國公司收取貨款,貨款是打到我們公司,然后我們再還給韓國公司,這個轉錢的行為需要稅務備案嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
是啊,所以,有沒有要交稅,還是怎么處理
是的,這是需要代扣代繳增值稅的
是不是申報增值稅的時候填寫?還是去海關申報
增值稅申報的時候有一個代扣代繳表的
制作完后,是在境外投放,也要繳稅嗎
這樣是不是應稅行為就是完全在境外,就不需要代扣代繳啦
就在境外的話 ,是的
完全境外行為,不須要繳稅費嗎
但是您有所得,還是需要繳納所得稅的