你好,開具的紅字發(fā)票賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,跨月的增值稅發(fā)票不能作廢了,要開紅字發(fā)票,那賬務(wù)上要怎么處理呢?會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人上月開的增值稅專用發(fā)票忘記作廢,這個(gè)月怎么處理,需要開紅字發(fā)票嗎
12月份有一張電子票1000開錯(cuò)了,1月份我沖紅這個(gè)1000元開錯(cuò)的發(fā)票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄!主營(yíng)業(yè)務(wù),和增值稅要怎么處理?剛好跨季度繳稅,稅務(wù)這邊怎么處理呢?
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游上公司,12月份開成品油專票給我們,開錯(cuò)發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯(cuò)發(fā)票給我們,然后紅中再開正確的給我們,那我們這邊需要做什么處理嗎?
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開成品油專票給我們,開錯(cuò)發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯(cuò)發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當(dāng)月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問保險(xiǎn)賠償怎么做賬
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,小規(guī)模開1%專票后升級(jí)成一般納稅人就不能開9%的專票了嗎?
老師,社保增員和減員查詢?cè)谀睦锊椋趺床榈皆鰡T和減員的記錄,謝謝
老師,這個(gè)題的解析是不是算錯(cuò)了
報(bào)稅已經(jīng)報(bào)了,要怎么處理呢?
你好,你 是申報(bào)有錯(cuò)誤嗎??
9月開了一張發(fā)票,然后10月份開紅字發(fā)票把它沖掉。但是9月份的這張發(fā)票的稅已經(jīng)申報(bào)交稅了,
你好,9月份本來就需要正常申報(bào)納稅啊 11月份申報(bào)10月份的稅款,才是按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入,稅額申報(bào)啊?