同學(xué)你好,是的,是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi);
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對(duì)方開成了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營(yíng)也不代理,那么我咨詢過這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢?
老師您好!公司領(lǐng)導(dǎo)承攬項(xiàng)目,買了近3萬元的煙酒送禮,招待。開了公司抬頭的普票(電子發(fā)票),這個(gè)發(fā)票可以入賬,計(jì)入招待費(fèi)嗎?
老師好!公司在2021年1月29日購買了酒,用與招待開展2022年工程項(xiàng)目順利,(相當(dāng)于送禮)經(jīng)手人只開有銷售方開具我們的普通發(fā)票。請(qǐng)問一下這種情況的酒款,金額有29900元,用途寫什么最好?這種情況能稅前扣除嗎? 到底科目是進(jìn)入管理費(fèi)用嗎?它的明細(xì)設(shè)置什么?
老師,公司在商場(chǎng)買了購物卡準(zhǔn)備給客戶,但商場(chǎng)給開的發(fā)票:項(xiàng)目欄里是預(yù)付卡,稅率欄里是不征稅,請(qǐng)問這張票我可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是需要找商場(chǎng)換有稅率的票入賬?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
就是這個(gè)金額有點(diǎn)大,計(jì)入招待費(fèi)有影響嗎?
同學(xué)你好,這個(gè)業(yè)務(wù)本身就是屬于業(yè)務(wù)招待,是可以的;
謝謝老師!
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;