你好 你自己在打印一張出來(lái)做賬就行了。? ?你可以用A4紙打印來(lái)做賬? ?
老師您好,我們買(mǎi)了一臺(tái)電車,對(duì)方給我們開(kāi)了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,但是只給我們了第二聯(lián)抵扣聯(lián),是不是也應(yīng)該給我們第一聯(lián)發(fā)票聯(lián)呢?不然我們?cè)趺从涃~呢?
老師,早上好!餐飲店的開(kāi)了電子發(fā)票給客戶,那請(qǐng)問(wèn)下我們做賬的以什么依據(jù)來(lái)做賬呢?因?yàn)殡娮影l(fā)票只有一聯(lián)的
老師,開(kāi)具電子發(fā)票,發(fā)現(xiàn)電子發(fā)票不分記賬聯(lián),銷售聯(lián)啥的,只有那一張給了客戶后,我自己拿啥記賬呢
有張銷售發(fā)票找不到了怎么辦?我們是銷售方,發(fā)票是自己開(kāi)具的,但是現(xiàn)在那張記賬聯(lián)找不到了
我們是銷售方。今天發(fā)現(xiàn)開(kāi)給客戶的一張普通發(fā)票記賬聯(lián)找不到了。請(qǐng)問(wèn)怎么辦呢?
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說(shuō)應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
原來(lái)是這樣啊
你好? ?是的 。 你自己打印出來(lái)做賬? ?