你好,同學 借,以前年度損益調整 貸,累計攤銷 借,未分配利潤 盈余公積 貸,以前年度損益調整
老師好,公司18-19年投入研發軟件,當時沒有核算研發費用,只在年末做了輔助賬,現在2020年陸續取得軟著證書,請問這部分費用在2020年要如何調整入賬,另外申請的軟著如何記入無形資產,會計分錄怎么做,謝謝
各位老師好 18年少攤銷了無形資產在19年審計調整的時候要怎么做分錄 謝謝啦
老師我們不是房地產企業,現在籌建期間取得土地使用證了,已經入賬無形資產,但還在建設中,什么時候開始攤銷,按土地使用年限攤銷嗎,會計分錄怎么做,謝謝
老師,我單位老會計2019年做賬時候把無形資產按固定資產做了,也按固定資產累計折舊,現在該怎么調整過來,分錄怎么做呢
無形資產中的土地轉入工程施工,在17年的時候少攤銷4萬,在這幾年一直做了補提的調整分錄。今年這個補提的部分怎么處理?
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
您好 那我在做18年調整的時候是不是直接做 借 主營業務成本 貸 累計攤銷 然后在19年的時候再做您寫的這個
是的,就是這樣的哈