你好? 借稅金及附加 300.貸應交稅費-應交車船稅300.? 繳納:借?應交稅費-應交車船稅300.貸銀行存款 300.。 借管理費用 -保險費3000 進項稅 200貸銀行存款? ?3200
老師好。公車交車保險。里面的車船費。如何做分錄?例如。交車險開專票(3000)。稅額200.車船費300.銀行實際支付3500請結合上例子。具體分錄加數據。謝謝
大山公司為增值稅一般納稅人。2022年3月發生與職工薪酬有關的交易或事項如下:(1)2日,公司為新任總經理租賃一套公寓供免費使用,該公寓的月租金為0.5萬元,公司以銀行存款支付了當月租金。(2)10日,開具現金支票并支付上月實發工資共計226萬元,并代扣個人所得稅5.6萬元。(3)從應付公司職工李某的工資中,扣回上月代墊的應由其本人負擔的醫療費0.8萬元。(4)以銀行存款支付職工李某生活困難補助2萬元。(5)以銀行存款繳納上月職工養老保險費245萬元、醫療保險費23萬元。(6)月末,分配職工工資120萬元,其中直接生產產品人員工資63萬元,車間管理人員工資4萬元,公司行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資33萬元。(7)公司根據實際情況計提了20萬元的福利費(管理部門2萬元、銷售部門5萬元、生產車間管理人員3萬元,生產車間工人10萬元)。要求:編制相關業務的會計分錄(單位:萬元)。
1.企業購入甲材料6000千克,單價48元,乙材料4000千克,單價98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項未付。2.企業通過銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元,按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料驗收入庫,結轉其實際采購成本。4.倉庫發出材料,用途如下:生產A產品領用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產B產品領用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業銷售A產品,增值稅專用發票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業通過銀行發放職工工資685000元。7.企業分配本期職工工資,其中A產品生產工人工資340000元,B產品生產工人工資260000元,車間管理人員工資80000元,行政管理人員工資50000元。8.企業按各自工資額的12%計提住房公積金,按18%計提社會保險。9.企業通過銀行支付A產品的廣告費100000元。10.企業計提應由本期負擔的銀行臨時借款的利息5800元。做分錄
請問這些2.2020年12月,某公司一幢房產的原值為2000000元,已房產稅稅率為1.2、,當地規定的房產稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮土地使用稅50000元,要求編寫房產稅、車照稅和城鎮土地使用稅房產稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產品發生廣告費,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業務費70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部發生費用180
某一般納稅人企業2X21年12月份發生下列經濟業務,要求編制每筆業務的會計分錄,有明細科目的,應注明其明細科目。1.企業接受大地公司的投資650000元,款項存入開戶銀行,投資協議約定其中的500000元作為法定資本,其余作為超面額繳入資本,相關手續已辦妥。2.企業自利民公司賒購一臺生產用設備,取得的增值稅專用發票注明該設備的價款為825000元,增值稅稅率為13%,設備運達企業并投入車間進行安裝。3.企業上述安裝中的設備發生的安裝費如下:領用本企業生產用甲材料3500元,應付本企業安裝工人的薪酬4800元;設備安裝完工交付車間使用,結轉該工程的成本。4.企業簽發并承兌商業匯票購入下列材料:甲材料3500千克,單價48元,乙材料6500千克,單價28元,增值稅稅率為13%,甲、乙材料未到。5.企業通過開戶銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元,對于運雜費按材料重量比例分配。甲、乙材料驗收入庫,結轉其實際采購成本。
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師上面例子。是一筆付的。能做一筆分錄吧
你好 可以的。? ?我只是給你分別體現的。 我怕你要分別看分錄。
嗯嗯,謝謝老師,做一筆怎么做?
你好? ? ?繳納的時候做 :???應交稅費-應交車船稅300.?管理費用 -保險費3000 進項稅 200貸銀行存款? ?3500
這樣寫分錄。我的掌賬上。下面科目一直有余額嗎?應交稅費~應交車船稅。應交稅~進項稅額
你好? 你把車船稅不是要計提嗎 。? 上面我給你寫了計提的分錄。 你做一筆計提分錄。 上面我只是給你合并到一筆 做了繳納分錄而已。? 你進項稅月末做結轉 就行了。 就會平科目了?