同學你好 不是,按照開票的稅率來申報的
老師,您好!請問一下,公司臨時出售了一套二手房,開發票的話是開9%稅率吧!申報稅的時候是根據差額來申報嗎?然后再減按5%報
老師你好,請問一下如果報稅的時候,報的開發票的金額,銷售金額和金稅盤開的票的金額不一致的話,但是申報成功了,最后會清不了卡嗎?會出現這種問題嗎
請問老師,小規模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報納稅時候,是按照3%計提,然后再做一個增值稅減免的分錄?還是在業務發生的時候直接按照1%的稅率計提呢? 平常開票是1%稅率
請問老師,我這邊7月開了2張9%稅率的賣房發票,那按季度申報城鎮土地使用稅的時候也就是下個季度,我是不是可以把這兩套的面積扣減掉的金額再申報?
請問老師,房產出售:7月開發票開了9%,發現是可以簡易稅率5%。8月開了紅字發票9%的稅率,又開具了正確的5%。 現在7月稅期,應該怎么申報呢,現在導數據過來就9%稅率的,是要先按9 %申報繳稅嗎,那8月到時又怎么申報呢
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
哦,我這個是二手房,我現在開票是9%的稅率,是根據差額來交稅吧!不是根據我現在的交易額吧
對的,是根據差額來交稅的