對的,適當(dāng)按照9%來申報,八月份的時候9%填寫負(fù)數(shù),然后再填寫簡易計稅5%
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項目為簡易計稅,開具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯誤后開具了紅字發(fā)票,9月份申報時,8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡易計稅的稅款相抵,申報表里計算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項留底!可是我公司是老項目,馬上就要清盤,請問誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應(yīng)該開票的金額?
請問老師,房產(chǎn)出售:7月開發(fā)票開了9%,發(fā)現(xiàn)是可以簡易稅率5%。8月開了紅字發(fā)票9%的稅率,又開具了正確的5%。 現(xiàn)在7月稅期,應(yīng)該怎么申報呢,現(xiàn)在導(dǎo)數(shù)據(jù)過來就9%稅率的,是要先按9 %申報繳稅嗎,那8月到時又怎么申報呢
如果差額征收對外開的是一般計稅的稅率可以抵扣,簡易計稅稅率不能抵扣老師,越聽越糊涂,比如勞務(wù)公司和甲方簽的是9個專票,然后勞務(wù)公司選擇差額征收,全額開票,按9個點開,難道取得的分包發(fā)票還可以抵扣嗎
老師,收到的培訓(xùn)費發(fā)票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經(jīng)費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發(fā)票上,怎么開數(shù)電專票
給公司商的年度返利應(yīng)該怎么在發(fā)票上提現(xiàn)
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統(tǒng)里面分類編碼是多少
老師,招標(biāo)的時候商務(wù)部分要求原廠服務(wù)授權(quán),指定服務(wù)器廠商為曙光,網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內(nèi)定嗎
老師你好:我們是地產(chǎn)公司,公司有兩年不發(fā)工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現(xiàn)在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現(xiàn)金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責(zé)任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
那這樣8月份是要退稅嗎
你9%的沒有進(jìn)項抵扣嗎?
沒有進(jìn)項抵扣
一般都是以后抵扣 不能直接退 如果你符合存量留底退稅,可以申請退回