您好同學,不是的同學,小規模 寫的是應交稅費-應交增值稅 這樣就可以的同學,不必轉未交增值稅里面去的
請問老師,小規模納稅人主營業務收入,比如三個月一交費,第一個月主營業務收入分錄應交稅費分錄改怎么寫呢,是寫應交稅費,未交增值稅嗎
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
老師小規模普票,收入,分錄怎么寫?是貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅?還是直接寫貸主營業務收入~價稅合計數
我們是物業公司,是小規模納稅人月末確認收入的分錄怎么寫? 借:預收賬款—物業費 貸:主營業務收入—物業費 貸:應交稅費—未交增值稅 這樣寫結轉物業費的分錄可以嗎?
請問老師,我是小規模納稅人的會計,現在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業務收入990.10 應交稅費–應交增值稅(小規模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應交稅費–應交增值稅(小規模納稅人專用)9.9 貸營業外收入–政府補助9.9
個體工商戶開設了對公賬戶,經營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現在沒有優惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發票,他要自己去開交易發票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發票,正常不是我公司得給他開發票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業準則,我現在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發票是河北B支行,有關系嗎?發票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發票,這部分利息收入會造成增值稅及企業所得稅差異嗎?
可是老師,這個月沒交稅也寫應交增值稅嗎,如果是一般納稅人呢?稅費那里寫什么呢?
您好同學, 你每次銷售的時候就寫的應交稅費-應交增值稅 如果交了就是在借方了, 如果三個月不足30萬元,就直接轉入營業外收入里,這個是免稅造成的收入
請問老師三個月稅費不足三十萬還是收入不足三十萬呢?
您好同學是收入不足三十萬元是免稅的
請問老師轉營業外收入,分錄怎么寫呢,我是個新手不太懂
您好同學,是借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這樣的分錄