你進(jìn)項(xiàng)10個點(diǎn),開13的銷,實(shí)際交3個點(diǎn),你收客戶10個點(diǎn),應(yīng)該不虧,就加企業(yè)所得稅一個點(diǎn),你也就是交四個點(diǎn),還有六個點(diǎn)的盈余。
我們開13個點(diǎn)的專票,但是我們收取客戶10個點(diǎn)的稅。我們是該收貨款的10個點(diǎn)還是價稅綜合的10個點(diǎn)?如果收取價稅合計(jì)的10個點(diǎn)。合理嘛?主要公司一開始就說收10個點(diǎn)。
我們公司進(jìn)項(xiàng)是10個點(diǎn),現(xiàn)在收的客戶10個點(diǎn)的錢,要開13個點(diǎn)的專票,是不是虧了1個點(diǎn)的企業(yè)所得稅
開專票增值稅收13個點(diǎn),企稅15%,如果要開10萬的稅,應(yīng)收客戶多少個稅點(diǎn)才能保證開票不虧
假如公司給客戶開13個點(diǎn)的稅票,收可以10個點(diǎn)的稅,我要管客戶收多少錢
,我給客戶開了9個點(diǎn)的專票582552.16元,客戶給我提供了進(jìn)項(xiàng)13個點(diǎn)的價稅合計(jì)的專票18萬,,老板讓我收10個點(diǎn)的稅點(diǎn)我怎么計(jì)算
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報表就行了,其他年度不用動。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風(fēng)險
做融資的話,有沒有很鍛煉財(cái)務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
進(jìn)項(xiàng)10個點(diǎn)我們也是出了錢的呀
那你至少要收到13個點(diǎn)的,再加所得,就的14個點(diǎn)了
越說越糊涂了
你不是說,進(jìn)項(xiàng)是你們出了錢的,所以就不看進(jìn)項(xiàng)了,和客戶沒有關(guān)系? 你開的13個點(diǎn)的發(fā)票,那應(yīng)該和客戶要13個點(diǎn),這個能理解吧。