查賬征收的嗎 還是核定的
老師您好!我朋友開了家蔬菜店,屬于個人獨資企業,這個季度開了160萬元的票,增值稅是免交的,但個人經營所得稅是不免的,那這個稅怎么交?用怎樣的方法才能少交點個稅?
老師,免交增值稅公司開的是免稅普通發票,不能開具專用發票,也不能抵扣。現在公司拓展經營項目,但是新增的這個主營項目不是免交增值稅的項目,對方需要我們開具專用發票給他們。這樣可以申請專用發票嗎?會不會導致連免稅得那個營業收入也變成要交稅了啊?
老師,我有一個經營部,這個季度轉為查賬賬收了,但交的是個人所得稅,如何計提個人所得稅,分錄怎么做,我上個季度是暫估的費用,交了4000元個人所得稅,經營部是不是也和企業一樣,到5月份匯算時可以調整?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
查賬征收
根據你們的利潤 你們的蔬菜有購入的發票嗎
沒有的呦
得有發票的 讓銷售方給你開發票
在農民手里收的,開不了票
個人去稅務局代開 不交稅
我這邊農產品在稅務局做了備案的,增值稅不交,但個人經營所得稅要交
是的 就是不需要交增值稅 自產自銷的不交稅 開發票就可以
但要交個人經營所得稅,那怎么交呀
安利潤 )利潤-投資者扣除費用)*稅率-速算扣除