同學(xué)你好,那所得稅這不超過30萬(wàn)的收入征收嗎?——是征收的;
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬(wàn),不征增值稅,那所得稅這不超過30萬(wàn)的收入征收嗎?
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬(wàn),免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬(wàn),但是一季度沒超過30萬(wàn)是不是也免征增值稅呢?
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬(wàn),季度不超過30萬(wàn)免稅,超過按照1%征收,那是超過30萬(wàn)部分征收還是超過30萬(wàn)全部征收呢
2023年小規(guī)模納稅人月不超過10萬(wàn),季度不超過30萬(wàn)增值稅,小規(guī)模是季報(bào),月超過10萬(wàn),季度沒超過30萬(wàn)的可以嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬(wàn),那是全額減按1%征收增值稅,還是說30萬(wàn)免稅,超過部分按1%征收?上海的
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師月度超10萬(wàn)季度沒超30萬(wàn),增值稅還享受免征嗎?
同學(xué)你好,老師月度超10萬(wàn)季度沒超30萬(wàn),增值稅還享受免征嗎?——是享受的;