這個沒有加工嗎,這個那個開錯了?跨月就開紅字全部重新開,要是沒有跨月就收回發票作廢
請問下老師 就是供應商給我開發票的名稱是精華油 然后我這邊開給自己客戶是精油 這之前的發票名稱全錯了 要怎么處理呢?
我們跟供應商簽的合同和他開給我們發票的名稱是一致,但是我們這邊跟客戶簽的合同名稱跟供應商與我們簽的合同不一致,這種情況怎么處理呀
老師好,我們做電商的,有些平臺的軟件服務發票還沒開回來,現在想要開回來,有一個問題就是我們公司已經變更了公司名稱,而平臺那邊還是之前的名稱,平臺那邊能開給我們的發票卻又是舊公司名稱的抬頭發票。這個發票能按舊公司名稱開回來嗎?
我上個月有張專票開給客戶的抬頭名稱錯了一個字 客戶那邊應該是抵扣了 所以他那邊紅沖了讓我這邊開負數發票 但是他們那邊默認的抬頭名稱是現在正確的名稱 負數發票就無法開出跟之前開錯名稱的發票一致,這種情況怎么處理
早上好,老師,想問下,我們公司之前給客戶開的發票上的貨品稱是輪胎燃料油(稅收編碼屬非成品油),他那邊不能抵扣,現要我們紅沖重開貨品名稱為重油,可以這么開嗎?因為這個輪胎胎燃料油也叫裂解油,或重油
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師沒有加工的呢 就是發票商品名稱少了一個字呢,但是發票有些已經很久了,有些都是去年的很久了的呢
這個最好是聯系開紅字之后再開藍字,這個不改有風險,你和專管員熟悉嗎,這個開很多嗎?稅收編碼是不是一樣的,就名稱不一樣嗎?
老師和專管員不熟呢,我們就是名稱不一樣。稅收編碼是一樣的呢
這個也有風險這個,最好是都調一致比較好, ,這這個之前有同行反饋過也是明細說開不一樣,差點罰款了,給專管員解釋說是是一樣東西,才沒有被罰款,
老師主要是差不多今年一年都是錯的呢,而且發票是要不回來了呢。因為給客戶。都是給到給人呢。她們肯定不會保存的。
這個就看你們專管員會不會仔細比對了,要是這個不開紅字沖掉重新開話,這個有同行也有反饋說稅收編碼是一樣可以,,我看法還是有風險的,你要是不重新開,后續萬一查你們,你到時候不占理,