你好,只要真實東西一樣問題不大,但不能所有商品永遠都不一致,盡量一致
我們跟供應商簽的合同和他開給我們發票的名稱是一致,但是我們這邊跟客戶簽的合同名稱跟供應商與我們簽的合同不一致,這種情況怎么處理呀
請教個問題,我有個供應商與我們簽合同給我們供貨,但是不能給我們開普通發票,要開只能開專票,要普票只能打到別的賬戶名稱,這樣可以嗎?打款戶和簽合同戶不是一家
跟供應商簽約的合同的付款賬號和我們付款給供應商的賬號是一致的,但是供應商給我們開票的銀行賬號跟提供給我們付款不一致,有什么影響嗎
我們公司是中間商,我是公司的一名銷售,客戶買貨是直接跟我們供應商簽的合同,款是轉到我們法人賬戶上,我們公司沒跟客戶還有供應商簽合同,供應商一直都是我在對接,如果供應商發了貨,法人收了客戶的貨款不給供應商付錢,我用擔責任嗎?
請問,供應商跟我們簽的施工合同,但是給我們開的原料發票?這樣可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我現在開票的名稱按哪一個開票呀
按進項票開呢 還是與客戶簽訂的名稱開票呢
你好,按照和客戶簽訂的合同名稱開票
但是我們直接買進,然后銷售出去,完全不用加工啥,這樣的開票的話有沒有稅務風險呢
我上面說了長期這樣是有風險的,偶爾這樣是沒有關系的,所以以后要一致起來。
好的 謝謝哈
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。