您好,其他應收款和其他應付款哪個科目的余額大呢?
你好,公司開業時未交實收資本100萬,但會計做了借銀行,貸實收。借其他應收,貸銀行。后老板借錢給公司運營,做的貸其他應收。這個帳現在應該沖點未交的實收資本吧,但是其他應收現在不足100萬,那么是應該把其他應收調到其他應付,再還老板錢嗎?這個不能算實繳的出資吧,希望老師指教
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理?
老師,你好!我們這個酒店當初入實收資本的時候我用了貨幣資金,庫存商品,固定資產等做完了100萬的實收資本之后,完了就做了借,長期待攤,貸做了其他應付款~老板,這兩天我們公司在銀行借了300萬,我覺得把賬上其他應付款老板的錢還了,其他做老板借公司借款,可以吧!不算抽逃資金吧!這樣處理可以嗎?謝謝老師!
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款;現在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認繳的 那么分錄就是借:其他應付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
老師好,我公司老板從公司借出200萬,做賬是 借:其他應收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ,老板沒還,卻讓之前的會計做賬:借:現金80萬,貸:其他應收款-老板80萬, 借:銀行存款120萬 貸:其他應收款120萬,這賬上顯示老板把錢還了,實際沒還,我想請教一下老師,這個借方現金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢?
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢