這個的話對方給你開什么發票呢?他開什么發票你就計入什么成本,費用就可以了。
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產,然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統,所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產應該是企業所有的,這個不是我們企業所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師,想咨詢下,事件是我們做一個項目,買了一個門安裝(含安裝人工費),之前預付給對方一筆費用2000,內部走的流程是分包費,現在對方開了一張銷售的發票2500,我需要在給他付500,我應該走什么項目給他結算呢
老師,你好咨詢一下我們公司是裝修公司,醫院的一個裝修項目我們公司沒有中標,中標的是另外一家建筑公司,但是醫院卻讓我們做這個項目,項目里面我們也是包工包料這種,現在醫院讓我們給中標方開發票,我們從中標方處拿款,對方讓我們開部分人工費的勞務發票,但是又不是勞務派遣那種人工費,說是勞務分包那種,但是他們的合同又寫了不得轉包,有點不明白,望老師解答疑惑
接總部經營通知:關于預繳物業費送凈水器活動代收乙方款項,根據財務指示,現需各代收款項目安排支付返還乙方合作款(208元/臺),以下為財務付款申請要求,請認真閱讀并在本周完成第4點掃描簽字,在春節前完成支付及開票工作: 1、我司僅對收取乙方業務費部分(30元/臺)開具發票給乙方。代收收據按協議要求需要備注代收乙方的字樣。 實際給業主安裝收238一臺 一共安裝了51臺 現在需要給乙方返差價208一臺一共10608元 這個錢應該怎么走流程?名稱寫什么?對方收錢是不是得給我們開票 還有給對方開票按沒臺30開開具 這個事具體應該怎么操作
老師好,我遇到個問題想咨詢咨詢您,事情是這樣滴,我們公司現在不是在建嗎,然后在項目現場就會產生電費,保安保潔費。這些費用一直是我們普洱公司在付的,然后我們董總的意思是我們公司應該向各個施工方收取這些費用,然后我們也計算好了施工方各自支付給我們多少。也和施工方談妥了。 ?現在就是收錢和開票的問題,把我難住了。 ?我應該以什么樣的形式收錢然后給他們開票呢。
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ??平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
這種我應該記什么成本啊
進入你的安裝成本材料成本。
之前付的預付,單子寫的項目是分包,賬掛的往來,有沒有問題???
借,X成本~材料費用 貸,預付賬款 應行存款