你好,第一部催收應收賬款,各種方法,第二部催收不回來的應收賬款轉入營業外支出科目,第三部股東分紅
老師,接手了上個會計的帳。賬面上有未分配利潤余額二十多萬,這二十多萬是備注了倆數之和求得的,其中一個數是個資產負債表未分配利潤年初數一致的,請問老師其中另一個數是啥數
老師請問:企業注銷,資產負債表上,有銀行存款四十多萬,應收賬款余額有七百多萬,未分配利潤余額有1641210.16元。下一步怎么處理?
老師您好,小規模企業要注銷,虧損60多萬,僅銀行存款200元左右,其他應收款16800多,實收資本68萬多,未分配利潤60多萬,其他科目余額為0,請問這個賬要怎么平才能注銷?將其他應收款收回存入銀行,就可以了嗎?請教高手,非常感謝!
老師好,問一下,資產負債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計凈利潤與未分配利潤期末數差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上, 賬面有做: 借:銀行存款 貸:財務費用(借方負數) 這沒問題吧
老師!你好!請問下接手一新公司外賬上實收資本很大就是,不是實繳,她做成實繳400萬,還有銀行存款余額很大四百多萬實際只有十幾萬,應付賬款有幾十萬,這個實收資本可以調整嗎
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬啊?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
謝謝老師,七百多萬,做壞賬損失,稅務局可查賬,相信嗎?
下個星期一就注銷,應收賬款要不回來了
這個稅務局很先問,你有沒有催收,還要證明資料,比如催收函,詢問收不回的原因,不然覺得你漏稅
請問老師:固定資產清理虧錢了,就不用交稅
你好,是的,你說的很對
老師請問:這張資產處置損益表,怎嗎填,所有賬結清資產負債表余額都是0了