你好 工傷賠償就可以 不交個稅
老師支付員工受傷住院費用怎么給他支付。如果公戶給他支付備注怎么寫,出去要并入個稅來做還是只是寫個備注就可以?
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務派遣公司32385元,然后勞務派遣公司支付給我們員工,他開給我們一張專票,備注欄寫了差額征稅32250,勞務費29017.38,社保3232.62,管理費135,這該怎么做分錄?
老師,公司向個體戶租了辦公室,老板答應把稅金返還給個體戶,想問下稅金怎么支付給個體戶比較合適,如果是銀行轉賬形式支付,備注怎么寫,賬上借貸科目怎么寫
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說,比如說我們企業的員工他去因為公司的業務去出差了,然后產生了住宿費,然后假如說公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個在記賬方面吧,這個員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說不用微信或支付寶的支付,住宿費的這個記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現金收據,可以嗎?
老師,我們公司有個員工受工傷了,報了工傷,后來社報7月工傷保險待遇賠了70759.79元到公司賬戶上,我寫的會計分錄是: 借:銀行存款70759.79 貸:其他應付款70759.79元。9月受傷的員工和公司協商他的后續治療費用一次性傷殘就業補助金等工傷賠嘗公司一共支付他158628.22元,老師,這會計分錄怎么寫
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
那個人不開票,那我做賬怎么做也?
醫藥費這不都是醫院給開。
那意可是都是收據呀,不知道具體還支付多少。
正規的收據就可以當發票來使用。
收據是個人給你隨便寫的嗎?
現在還不知道究竟支付多少?只是給他2萬,而且公司給買保險著了,到時候保險報了,保險在給退
保險公司賠償退在我們公司了
如果是保險公司給你報銷,借其他應收款貸,銀行存款。
那給個人提前支付了這筆醫療費我怎么入賬也?
你好是的,就是這么做賬的。
怎么做賬?
借其他應收款貸銀行存款,我上面給你寫啦。