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老師新企業當月只發生采購和領用材料還有管理費那月末結轉損益時是只結轉管理費到本年利潤嗎?還需要結轉什么

2020-10-23 18:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 18:50

你好? ?是的。? 損益科目結轉就行了。 你只有管理費用就只結轉管理費用 。其他都不涉及損益? ?

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:52

領用材料出庫那不用結轉嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:52

你好 領用材料要看你的用途是用在了什么地方 。? ?涉及了損益還得轉的 。??

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:53

這個地方我不太明白,不知道我該不該轉

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:53

你好領用干嘛了 。 你說下具體情況 好判斷?

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:55

領用就是用于生產產品啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:55

你好 你領用的時候 會計入 借制造費用 貸原材料? 。? ? 然后月末 借生產成本貸制造費用? 。??

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:57

這都結轉了,但我不明白用不用轉入本年利潤啊

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:58

你好? 后面就不用了。 你銷售了才會做主營業務成本 。 月末才結轉了 。? ??

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快賬用戶3612 追問 2020-10-23 18:59

哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-23 18:59

沒事的? ? 希望能幫到你? ?

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你好? ?是的。? 損益科目結轉就行了。 你只有管理費用就只結轉管理費用 。其他都不涉及損益? ?
2020-10-23
你好,需要把本年利潤結轉到利潤分配,借本年利潤貸利潤分配。
2021-05-25
你好同學,如果符合研究段研究階段的那個費用,是每個月結轉到管理費用。
2021-04-13
你好,同學。 專項應付款,是按期結轉,如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時結轉,如果不是,只是研發,那么是按期結轉處理的。
2020-08-09
你好,需要反結賬,把貸方給我借方負數再結轉損益,這樣才會一致才是正確的做法
2021-01-10
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