您好 根據單位的銷項稅額和進項稅額
老師,根據哪些數據申報增值稅表
印花稅根據哪些數據申報呢
老師,附加稅申報表中的增值稅額是填哪個增值稅申報表中的哪個數據?
請問老師營業額,根據財務報表里哪些數據算?
一般納稅人增值稅申報表第30欄的數據是根據哪里的數據填寫?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產經營許可證發生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權轉讓,注冊資本1千萬,轉讓方占股1%,以10萬元價格轉讓1%股權,凈資產14291273.63元,可以以10萬元轉讓嗎?
公司要變更法人和股權轉讓,未分配利潤為負數,但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業稅費繳納里面個人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領取的財政收據,開票內容是,會費,一種是稅局領取的增值稅發票,在申報所得稅時,營業收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據,還是開出的財政收據金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業務。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉12元到銀行賬戶,這個現流表填到哪里呢?
已經認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉出。還是做借進項稅額轉出,貸進項稅額
請教,關于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發現多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
看本月的利潤表不可以吧
看本月的利潤表不可以
賬上有些員工出差的高鐵票的進賬,也算上嗎?
賬上有些員工出差的高鐵票的進賬,也算上 是的
申報表里自動彈出來的,沒有我的無票收入的銷項,是不是我得加上它申報
是的 要自己手工錄入
手工修改嗎
是的 自己手工修改
是看賬上的累計數還是本月數
請問是增值稅申報表么 是按月申報嗎
是的,按月申報的增值稅申報表
那看賬上的本月數
因為之前8月份收到了進賬,沒有認證,剛才認證的,所以此時賬上的進賬和報表自動帶出來的不一致。我要以哪個為準
根據增值稅勾選平臺勾選為準
為什么修改不了數字,銷項稅這里是灰色的
填在未開具發票欄次啊