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老師,就是我們公司8月份開票的銷項稅額是-9860.30,然后8月底轉入未交增值稅中,9月份申報增值稅因為是負數不用交稅,那么這個未交增值稅的-9860.30應該怎么調整做分錄

2020-10-23 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 12:14

同學你好 直接抵減就行了,不用調整

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快賬用戶6993 追問 2020-10-23 12:26

我不太明白,是這個數一直掛在應交增值稅-未交增值稅里面嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:29

對,最后有稅要交的時候是直接抵減的

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快賬用戶6993 追問 2020-10-23 12:30

就假如說我10月份本身應該交5000的增值稅,我在申報納稅的時候把這個負數填進去就可以吧

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:34

對,她自己直接抵減的

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快賬用戶6993 追問 2020-10-23 12:40

嗯嗯,我剛才試著申報了,她自己自動遞減了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-23 12:42

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 直接抵減就行了,不用調整
2020-10-23
?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費或者留底進項稅; 那么你就會 留底 負數的??
2022-10-20
同學,您好,是的,上個月的可以沖減掉
2020-10-27
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
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