你按之前的申報的
老師好,請問剛轉讓過來的公司,已經在工商辦理了變更,但還沒有辦理稅務變更,對方公司還在開票,那么季度申報納稅,我應該按照我們自己的實際營業情況申報還是先按照以前公司申報呢?
老師,請問我們公司之前沒有成立工會,就是按工資總額的2%繳納工會籌備金,這個月我們已經成立工會了,手續都辦好了,那我在電子稅務局網上申報時,是跟以前一樣申報還是會有什么變動的地方?
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經營所得稅就已經按核定報了,并交稅了,那么我現在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?
教育咨詢公司,從未做過賬,一直都是零申報,去年老板自己申報的數據,沒有實際賬套,申報數據經不起推敲和延續 現在建賬該怎么辦呢?如何能和以前申報過的數據銜接? 或者說如果可以按照新盤的各項數據重新建賬對往期已申報的報表有什么影響? 之前只申報了主營業務收入和成本兩塊內容,實際上還應該存在固定資產
商貿公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補貼,商家全額開發票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個企業所得稅彌補虧損明細表,怎么調整彌補金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個人私戶打款,二手機發票是二手車過戶機構開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業,我們是高新企業,研發支出是放成本類科目還是放費用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的