您好 填附表二集體福利、個人消費
老師,之前有一張福利費或者是招待費的專用發票抵扣了,現在要做進項稅額轉出應該表二的哪欄啊?
老師 我這邊這家單位開了一萬元樣子的酒 是增值稅專用發票 一共22瓶 我這個記招待費或者福利費需要進項稅額轉出嗎
福利費有張發票有稅金,已經抵扣過了。 原憑證做的是:借:管理費用-福利費,應交稅費-待認證稅金。貸:銀行存款。 現在進行進項稅額轉出,分錄咋樣做
老師,我2020年有兩張招待費的發票認證抵扣了,稅務局稽查到了,讓我做進項稅額轉出,那我申報的時候附表二該填哪一欄啊
老師你好,取得購買食堂燃氣費的專票,取得是入了福利費,進賬稅額入賬待認證進項稅,現在專票直接在稅局勾選的不得抵扣。 把之前記到待認證進項稅額的金額轉出,直接轉到管理費用~福利費。可以嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,當地的住宿費可以抵扣嗎?
一般當地的住宿費都是招待客戶的 不可以抵扣進項稅額