您好。 您想把差旅費(fèi)做到成本里的話,那就主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多設(shè)置幾個(gè)二級(jí)科目,比如差旅費(fèi)、安裝費(fèi)等;
老師,你好,我們公司賣音響大屏及相關(guān)設(shè)備加上安裝,現(xiàn)目前每對(duì)應(yīng)安裝客戶有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費(fèi)實(shí)際上是應(yīng)該掛在對(duì)應(yīng)的客戶家,這樣我們做賬是怎么區(qū)分出來(lái)更好一些。做在哪個(gè)科目下好一些
老師,你好,我們公司賣音響大屏及相關(guān)設(shè)備加上安裝,現(xiàn)目前每對(duì)應(yīng)安裝客戶有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費(fèi)實(shí)際上是應(yīng)該掛在對(duì)應(yīng)的客戶家去核算成本,這樣我們做賬是怎么把這個(gè)差旅費(fèi)利用科目來(lái)區(qū)分出來(lái)好一些。做在哪個(gè)科目下合理
老師 ,前兩天專管員要過(guò)去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開(kāi)始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒(méi)有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái),轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn),專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰耍偛靠偙O(jiān)讓我和專管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴眨尞?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅,不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說(shuō)我們有子公司,要注銷
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來(lái),打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄,這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬(wàn)多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開(kāi)差額征稅-全額開(kāi)票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方,我是今年一月份來(lái)這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來(lái),把外賬接過(guò)來(lái),外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來(lái)賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問(wèn),外賬換新手了說(shuō)看賬上沒(méi)有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來(lái)這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
你好,老師,收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時(shí)為2100小時(shí),經(jīng)計(jì)算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計(jì)算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實(shí)際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個(gè)題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個(gè)體工商戶核定的是查賬征收可以申請(qǐng)改為核定征收嗎?
老師軟件里開(kāi)票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動(dòng)抽獎(jiǎng)送經(jīng)銷商一臺(tái)車(所有權(quán)) 價(jià)值20萬(wàn) 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購(gòu)買購(gòu)物卡來(lái)送贈(zèng)送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個(gè)首單退稅,稅務(wù)局說(shuō)刨去退稅款四單都是虧損,不給通過(guò),那么企業(yè)利潤(rùn)是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財(cái)稅文獻(xiàn)嗎
我問(wèn)一下,那個(gè)購(gòu)買的冷庫(kù)設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報(bào)表怎么編制
老師您好,股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯(cuò)科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過(guò)來(lái)不
那我需不需要掛輔助核算到相應(yīng)的客戶往來(lái)單位呢
您是想成本科目輔助核算上客戶嗎?不過(guò)客戶一般都是在往來(lái)科目核算的,您在成本科目核算上客戶的話,會(huì)顯得科目設(shè)置比較亂。
那如果我不掛輔助核算的話我沒(méi)辦法區(qū)分到給這個(gè)客戶我們實(shí)際花的成本是多少
您的意思是在賬上,要核算到每一戶的成本和收入嗎?那你們客戶多的話,這個(gè)科目可來(lái)多了。 說(shuō)實(shí)話,您說(shuō)成本輔助核算客戶的確實(shí)不太有這種情況過(guò),您要真想增加輔助核算客戶,也可以,那收入成本都得加上,這樣才能看到每一個(gè)客戶的利潤(rùn)。 其他您也可以在電子表格里面,每一戶一張工作表,這樣核算利潤(rùn)。
好的,謝謝老師,麻煩您了,還有我們是有進(jìn)銷存的,您覺(jué)得我們確認(rèn)根據(jù)合同確認(rèn)收入好,還是以出庫(kù)單收入好呢呢,主要是我們銷售合同和出庫(kù)單不會(huì)是同步的,可能會(huì)有10萬(wàn)的銷售合同,出了8萬(wàn)的貨,以合同成本不準(zhǔn)確,以出庫(kù)單則老板認(rèn)為我這月銷售業(yè)績(jī)10為啥只有8萬(wàn)。
您好。 您銷售合同里邊是不是包括了人工費(fèi)等收入,出庫(kù)單只是用到的這些料的金額。 收入還是按照實(shí)際收的錢,收了10萬(wàn)就是10萬(wàn)收入(其中8萬(wàn)是料的錢,2萬(wàn)是人工服務(wù)費(fèi)等)
出庫(kù)單是含有人工安裝服務(wù)這一項(xiàng)的,只是商品不會(huì)是一次性出完,可能出了一些貨,后面再出一些貨,然后這種就可能會(huì)跨月了。
您好。 后面再出一些貨,是因?yàn)闆](méi)跨月干完活,還是干完了,出庫(kù)手續(xù)辦的慢。 根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,您收訖款項(xiàng)或者取得索取款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,先開(kāi)發(fā)票的以發(fā)票開(kāi)具時(shí)間為先。 您如果收到款項(xiàng)了,理論上就確認(rèn)收入了。如果不是夸月工程的話,后面的出庫(kù)單可以在付到收入憑證后邊。