同學你好 需要的,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經扣除,當月工資當月發),到下個月再補交,這種計提工資社保和發放工資記賬怎么記?
老師,這個月的社保沒有申報繳納,(社保員工個人部分工資表上已經扣除,當月工資當月發),到下個月再補交,這種計提工資社保和發放工資記賬怎么記?
老師,請問先扣當月社保(個人部分?公司部分),再發放上月工資,后計提本月工資。社保需要計提嗎?這幾步的分錄是什么?
老師您好公司工資是當月計提下月發放,但是社保是當月計提當月繳納,但是發工資時扣除社保個人承擔部分沒辦法當月扣當月怎么辦?
老師,計提的社保個人部分每個人月跟發放工資個人社保部分對不上,需要調整嗎
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
第一個分錄里的借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 里面的借貸金額是工資?社保個人部分的合計金額嗎
對的,就是工資?社保個人部分的合計金額