您好 請(qǐng)問(wèn)上月分錄怎么寫的
老師我請(qǐng)問(wèn)一下,我上月因?yàn)槭韬鰳?biāo)有通行費(fèi)的電子普通發(fā)票稅額沒(méi)有抵扣,本月要把稅抵扣了,做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)約車的電子普通發(fā)票可以抵扣,我沒(méi)有抵扣,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?關(guān)于計(jì)算抵扣的問(wèn)題,要不要把這些憑據(jù)單獨(dú)復(fù)印保存好?請(qǐng)問(wèn)老師怎么樣才是規(guī)范性的操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣完,本月因?yàn)榍范愇吹挚弁甑倪M(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄?
老師ETC費(fèi)用,普通發(fā)票紙質(zhì)的,需要在電子稅務(wù)局認(rèn)證之后才能抵扣嗎,不認(rèn)證可以抵扣嗎,我看抵扣系統(tǒng)那里有這幾張普通發(fā)票的 現(xiàn)在情況是上月沒(méi)有認(rèn)證直接抵扣了行嗎,稅額一共十元
老師,你好,我想問(wèn)一下公司員工報(bào)銷通行費(fèi)普通發(fā)票在24年進(jìn)項(xiàng)一直沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我看電子稅務(wù)局里可以抵扣,那我如果抵扣我需要怎么做賬,之前是直接入了管理費(fèi)用,
老師 我下面一個(gè)員工 比如 讓她給我把一個(gè)表(這個(gè)表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個(gè)表格出來(lái) 然后對(duì)方說(shuō)這不這里有 我說(shuō)你給單獨(dú)列出來(lái) 然后她不愿意配合 最后我語(yǔ)氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說(shuō)明這個(gè)員工是一個(gè)什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問(wèn):50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過(guò)了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問(wèn)可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問(wèn)法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒(méi)有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
借:間接費(fèi)-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
稅沒(méi)有記賬
借:間接費(fèi)-差旅費(fèi) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
好的,謝謝老師
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